Cancelamento Quitação

 

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Introdução
Essa rotina irá cancelar a quitação de um documento financeiro e também irá atualizar os documentos de Integração armazenados na tabela Documento Baixa, correspondente a quitação do documento financeiro.

Pré-requisito
A situação do documento financeiro deve ser Quitado ou Parcialmente Quitado.
Para atualizar os documentos de Integração o campo que corresponde ao Código do Sistema Integrante deve estar parametrizado nas Configurações do Financeiro.

Atualizações realizadas
Será gravada uma movimentação de conta corrente do tipo estorno, e com classe, valor e descrição recuperados da movimentação relacionada à quitação do documento financeiro, o tipo valor finan será baseado no TipoMovimentoFinan da classe do documento da quitação, se o TipoMovimentoFinan é igual a 1 ( Cobrança ) então o tipo valor finan será 1 ( Débito ), se o TipoMovimentoFinan é igual a 2 ( Pagamento ) então o tipo valor finan será 2 ( Crédito ).
Também será gravada uma MovCCQuitacao relacionando a quitação à movimentação de conta corrente de estorno criada.

Caso exista uma quitação de documento financeiro associada a uma movimentação de boleto, será gravado para o boleto uma movimentação do tipo 6 - Cancelamento Retorno. Se o lote boleto tiver sido informado, também será gravada para o lote uma movimentação do tipo 6 - Cancelamento Retorno. A situação do boleto será alterada para 3 - Emitido, e será atualizada a data da situação.

Na quitação serão atualizados a data de cancelamento da quitação e o campo Cancelada será marcado.
A situação do documento será atualizada para Aberto ou Parcialmente Quitado, o saldo em aberto será o valor total do documento e a data da situação será a data de cancelamento informada.

Caso exista um Documento Baixa ou Documento Pago gerado relacionado ao documento para qual a quitação que está sendo cancelada, este também deverá ser atualizado. As atualizações serão de acordo com a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento relacionado.

  • Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, as atualizações serão no Documento de Baixa e será verificado a Situação do Registro. Se o campo Status do Registro for igual a P (Processado) será atualizado o campo Operação Registro com o código E (Excluído). Caso o Documento de Baixa ainda não tenha sido processado serão excluídos fisicamente os itens relacionados a estes documento e em seguida excluído o próprio documento.

  • Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, será verificado a Situação do Registro do Documento Pago. Caso o campo Status do Registro seja igual a NP (Não processado) será alterada a situação para L (Liberado) e as datas armazenadas nos campos: Data da Baixa e a Data Recebimento serão apagadas. Para efeito de performance os itens serão excluídos e inseridos novamente com as alterações atualizadas. Caso a situação seja diferente de NP (Não Processado) o Documento Pago não receberá nenhuma atualização.

  • Parâmetros de entrada

    Pasta

    Campo

    Descrição

    Tipo/Grid

    Obrigatório

     

     

    Quitação

    Quitação de documento financeiro a ser cancelada.

    Quitação Doc. Financeiro

     
     

     

    Lote Boleto

    Lote boleto para recuperação das quitações a serem canceladas.
    Serão recuperadas as movimentações de boleto com o tipo igual a 4 - Retorno tipo retorno igual a 1 - Quitação, associadas ao lote boleto informado, que tenham uma quitação de boleto associada e a mesma não esteja cancelada.

    Lote Documento

     
     

     

    Data Cancelamento

    Data de cancelamento da quitação do documento financeiro. A data informada deve ser maior que a data da quitação do documento financeiro.

     Sim

     

     

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