Geração de Itens Financeiros de Cobrança

 

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Índice

Introdução
Essa rotina gera os itens financeiros, de acordo com os parâmetros informados.


Valorização de Cobrança dos Módulos;
ou
Valorização de Cobrança dos Módulos Movimentados;
ou
Valorização de Cobrança das Mov. Cadastrais;
ou
Cadastro da Doença Beneficiário com controle do tipo Agravo;
ou
Cadastro de Ajuste Nominal na competência;
ou
Valorização de Cobrança das Composições;

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

 

 

Configuração

São os filtros aplicados para recuperação dos registros para geração dos itens financeiros

Os campos “Tipo Modulo Operadora”, “Num. Comp. Anteriores”, “Módulos”, “Lc. At”, “UF Lc. At.” e “Mov. Cadastrais Cobradas” não são utilizados como filtro para geração do item financeiro.

Configuração de Cobrança de Mensalidades

 Sim

 

 

Processar Somente Inconsistências

Se marcado serão recuperados somente os registros que deram algum erro no processamento e tenha o campo “Inconsistência” marcado

 
 

 

Comp. Cobrança

Utilizado por todas as opções de itens financeiros

 Sim

 

 

Comp. Finan. Itens

Utilizado por todas as opções de itens financeiros

 Sim

 

 

Comp. Geração

Obrigatório se marcada a opção “Geração Item Mod. Competência”

 
 

 

Sequência

Seleciona o fato gerador (mensalidade, Mov. Cadastral, etc.) com valor igual ao informado;

 Sim

 

 

Data Atendimento Inicial

Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) maior ou igual à Data de Atendimento Inicial informada

 
 

 

Data Atendimento Final

Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) menor ou igual à Data de Atendimento Final informada

 
 

 

Itens Eventos Incluídos Até

Este campo tem a finalidade de filtrar os itens eventos incluídos na base de dados até a data informada no campo. A data será verificada em conjunto com a competência que for informada no processo e demais filtros preenchidos.

 
 

 

Modalidade Cobrança

Obrigatório se marcado a opção “Geração Item Financ. de Ajustes Nominais”

Modalidade Cobrança

 
 

 

Canal Recebimento

Este campo tem a finalidade de filtrar os itens eventos incluídos na base de dados com canal de recebimento do lote igual ao informado no formulário.

Canal Recebimento

 
 

 

Mesma Competência Financeira

Se marcado todos os itens financeiros serão gerados na mesma competência. Utilizado somente na opção “Geração Item Mod. Competência”

 
 

 

Verificar Geração Completa

Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado.
Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente.

 
 

 

Gerar Mov Conta Corrente Participação

Se marcado o sistema além de gerar item financeiro de ajuste nominal dos contratos, também irá gerar o Movimento Conta Corrente Participação

 
 

 

Gerar Itens Financeiros de Módulos Competência

Se marcado será gerado item financeiro de mensalidade

 
 

 

Gerar Itens Finan. de Movimentações Cadastrais

Se marcado será gerado item financeiro de Movimentação Cadastral

 
 

 

Gerar Itens Finan. de Ajustes Nominais

Se marcado será gerado item financeiro de Ajustes

 
 

 

Gerar Itens Financeiros de Agravo

Se marcado será gerado item financeiro de Doença do beneficiário do tipo Agravo

 
 

 

Gerar Itens Financeiros de Composições

Se marcado será gerado item financeiro de Composições

 

 

 

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