Geração de Itens Financeiros de Composições

 

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Índice

Introdução
Essa rotina gera os itens financeiros para as composições de valor de itens evento, ou seja, os itens financeiros de cobrança em pós-pagamento, de acordo com os parâmetros informados e parametrizações da Negociação Pós.

Pré-requisito
Processamento da rotina Valorização de Cobrança das Composições.
Parametrização do tipo de apropriação de negociação de pós-pagamento na Negociação Pós.

Caso a competência de conhecimento e a competência financeira dos itens informadas nos campos Competência e Competência Fin. dos Itens, sejam diferentes, a parametrização da negociação de pós-pagamento a ser considerada, será a referente a competência de conhecimento. Parametrização do item tipo de apropriação contábil de contraprestação na Negociação Contábil de Cobrança. Para recuperação dos itens da negociação contábil de cobrança, será verificado se o serviço relacionado no item evento está coberto (identificamos essa informação através do campo Coberto do item evento, se o mesmo estiver marcado, indica que o serviço está coberto).
Se estiver coberto e o localizador do gerador do item financeiro for Total Custeio Cobrado, deve-se ter parametrizada a classe de apropriação contábil 20 – Taxa Custeio.
Se estiver coberto e o localizador não for Total Custeio Cobrado, e o tipo de cobrança do item evento for igual a 7 – Pós Pagamento Participativo com fator de participação menor que 100%, ou que cobrou Franquia, deve-se ter parametrizada a classe 10 – Pós Participativo.
Se estiver coberto e o tipo de cobrança do item evento for o 3 – Pós-Pagamento Integral ou 7 – Pós-Pagamento Participativo com fator de participação = 100%, deve-se ter parametrizada a classe de apropriação contábil 12 - Pós Cobr. Integral.
Se estiver coberto e o tipo de cobrança do item evento for diferente de 3 – Pós-Pagamento Integral ou 7 – Pós-Pagamento Participativo, deve-se ter parametrizada a classe de apropriação contábil 13 – Pós Não Coberto.
Se o serviço não estiver coberto (campo Coberto, desmarcado), deve-se ter parametrizada a classe de apropriação contábil 13 – Pós Não Coberto.
O tipo de ato deve estar parametrizado de acordo com o tipo de ato gravado na composição de valor do item evento.
Modalidade de cobrança, deve ser a mesma do modelo de contrato.

Caso exista a parametrização mas a mesma esteja incorreta, será exibida a mensagem de erro "Problemas na inserção do Item Financeiro. Código de apropriação de evento: Item de Apropriação Contábil de Cobr. não identificado: X_Y_Z", que indica que o item tipo de apropriação contábil de contraprestação, deve ser cadastrado com Classe de Apropriação Contábil igual a X, Tipo de Ato igual a Y e Modalidade de Cobrança igual a Z.
Por exemplo, se a mensagem exibida estiver com a combinação 12_1_2, indica que deve ser cadastrado um item com Classe de Apropriação Contábil igual a 12 - Pós Cobr. Integral, Tipo de Ato igual a 1 - Ato Principal e Modalidade de Cobrança igual a 2 - Pós-Pagamento. Se a combinação for 12_2_2, a Classe de Apropriação Contábil permanece a 12 - Pós Cobr. Integral, o Tipo de Ato deve ser o 2 - Ato Auxiliar, e a Modalidade de Cobrança também permanece a 2 - Pós-Pagamento, e assim por diante.

Atualizações realizadas
Gera os itens financeiros com os rateios contábeis associados, e os geradores dos itens financeiros.
Será gravado o tipo de gerador 2 - CompVlItemEvento, e o localizador será Sub -Total Cobrado e Total Custeio Cobrado.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

 

[Restrições]

Classe de Faturamento

Restringe a geração de item financeiro para os contratos, que tiverem um modelo de contrato com a classe de faturamento informada.

Classe de Faturamento

 
 

[Restrições]

Competência

Competência de conhecimento, informada na valorização de cobrança das composições. Essa competência será gravada no item financeiro no parâmetro Comp. Contábil.

 Sim

 

[Restrições]

Sequência

Sequência de geração do item dentro da competência informada.

 Sim

 

[Restrições]

Competência Finan. dos Itens

Define a competência em que os itens aqui gerados serão cobrados. Essa competência será gravada no item financeiro no parâmetro Comp. Financeira, e, no momento de gerar o documento financeiro, serão selecionados os itens pela competência financeira do item financeiro.

A competência financeira dos itens permite que seja gerado um único documento financeiro para a cobrança de mensalidades e a cobrança de eventos.

Por exemplo:
Temos um evento que foi digitado na competência 10-2004, e a cobrança do mesmo só vai ser feita em 12-2004. É possível valorizar esses eventos com a competência de conhecimento 10-2004 e no momento de gerar o item financeiro, deve-se informar a competência de conhecimento desses itens 10-2004 (campo Competência) e a competência na qual os itens serão cobrados 12-2004 (campo Competência Fin. dos Itens).
No momento de geração do item financeiro de módulo competência, deve-se informar a mesma competência financeira de itens de pós-pagamento.
Na geração do documento financeiro os itens que tiverem a mesma competência financeira serão agrupados no mesmo documento.

Observação: a classe de documento financeiro dos itens de cobrança de pré-pagamento e pós-pagamento deve ser a mesma.

 Sim

 

[Restrições]

Data Atendimento Inicial

Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) maior ou igual à Data de Atendimento Inicial informada

 
 

[Restrições]

Data Atendimento Final

Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) menor ou igual à Data de Atendimento Final informada

 
 

[Restrições]

Itens Eventos Incluídos até

Este campo tem a finalidade de filtrar os itens eventos incluídos na base de dados até a data informada no campo. A data será verificada em conjunto com a competência que for informada no processo e demais filtros preenchidos.

 
 

[Restrições]

Canal Recebimento

 

Canal Recebimento

 
 

[Restrições]

Verificar Geração Anterior

Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado.
Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente.

 
 

[Restrições]

Seleciona apenas Notas marcadas c/erro aprovação

 

 
 

.. [Contratos]

Contrato Inicial

Intervalo de contrato inicial para geração do item financeiro.

Contrato

 
 

.. [Contratos]

Contrato Final

Intervalo de contrato final para geração do item financeiro.

Contrato

 
 

.. [Modelos]

Modelo Inicial

 

Modelo de Contrato

 
 

.. [Modelos]

Modelo Final

 

Modelo de Contrato

 
 

.. [Contratos Financeiros]

Contrato Financeiro Inicial

Intervalo inicial de contrato financeiro para geração do item financeiro.

Contrato Financeiro

 
 

.. [Contratos Financeiros]

Contrato Financeiro Final

Intervalo final de contrato financeiro para geração do item financeiro.

Contrato Financeiro

 
 

.. [Lotes]

Lote Inicial

 

Lote Doc. Serviço

 
 

.. [Lotes]

Lote Final

 

Lote Doc. Serviço

 
 

.. [Contratos]

Exceto

 

 
 

.. [Contratos]

Lista Contratos

Relação de contratos para geração do item financeiro.

Lista Contratos

 
 

.. [Modelos]

Exceto

 

 
 

.. [Modelos]

Modelos

 

Modelos

 
 

.. [Contratos Financeiros]

Exceto

Exceto os ítens da lista

 
 

.. [Contratos Financeiros]

Lista Contratos Financeiros

Relação de contratos financeiros para geração do item financeiro.

Lista Contratos Financeiros

 
 

.. [Lotes]

Exceto

 

 
 

.. [Lotes]

Lotes

 

Lotes

 
 

.. [Tipos de Cobrança]

Exceto

 

 
 

.. [Tipos de Cobrança]

Tipos de Cobrança

 

Tipos de Cobrança

 
 

.. [Vencimentos]

Exceto

Exceto os ítens da lista

 
 

.. [Vencimentos]

Lista Tipos Neg. Venc.

Lista de tipos de negociação de vencimento.

Lista Tipos Neg. Venc.

 
 

.. [Grupos Apro.]

Exceto

Caso o campo Exceto esteja marcado, significa que os grupos de apropriação, aqui informados não serão considerados no processo.

 
 

.. [Grupos Apro.]

Este campo recupera em um lista o grupo de apropriação de utilização, utilizado pelo Evento/ Item Evento.

 

 

 

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