![]() |
Geração de Carta Cobrança |
|
Introdução
Essa rotina grava um registro de carta de cobrança para o intervalo de contratos financeiros informado OU para a classe de contrato financeiro informada, de acordo com o campo Tipo Inadimplência do Modelo Carta de Cobrança.
Se o tipo de inadimplência do modelo carta de cobrança for Dias Acumulados, serão recuperados os documentos financeiros de cobrança que estejam no intervalo entre (data base de cálculo – o número de meses cadastrado no campo Período Verificação) e que satisfaçam os seguintes critérios:
O cálculo dos dias de atraso será feito da seguinte forma:
Para documento financeiro Aberto: data base de cálculo - data de vencimento
Para documento financeiro Quitado: data quitação - data de vencimento
Para documento financeiro Parcialmente Quitado: data da última quitação - data de vencimento
Será verificado se o somatório dos resultados do cálculo acima de todos os documentos financeiros localizados no intervalo, é maior que o conteúdo do campo Número Dias do Modelo Carta de Cobrança, se for será criada uma carta de cobrança para o contrato e para cada documento um novo documento financeiro de carta de cobrança.
Se o tipo de inadimplência do modelo carta de cobrança for Dias Corridos, serão recuperados os documentos financeiros de cobrança que satisfaçam os seguintes critérios:
Será verificado se a quantidade de dias da diferença entre a data base de cálculo e a data de vencimento dos documentos de um contrato financeiro é maior que o conteúdo do campo Número Dias do modelo carta de cobrança, se for será criado uma carta de cobrança para o contrato e para cada documento um novo documento financeiro de carta de cobrança.
Pré-requisito
Geração de Documento Financeiro.
Geração de Número do Documento Financeiro.
Atualizações realizadas
Será gravado um registro de carta de cobrança para o contrato financeiro e para cada documento financeiro será gravado um registro de Documento Financeiro de Carta de Cobrança.
Parâmetros de entrada
![]() |
Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
[Restrições] |
Modelo Carta Cobrança |
Define o modelo de carta de cobrança para geração da carta de cobrança. De acordo com o modelo será definido o tipo de inadimplência para geração da carta de cobrança. |
Sim |
||
[Restrições] |
Competência |
Define a competência de geração do Ajuste Financeiro quando parametrizado para gerar a cobrança da carta na Negociação Financeira |
|||
[Restrições] |
Sequência |
Define a sequência do Ajuste Financeiro dentro da competência financeira quando parametrizado para gerar a cobrança da carta na Negociação Financeira |
|||
[Restrições] |
Data Ref. Inadimplência |
Data de referência de inadimplência. |
|||
[Restrições] |
Data Base Cálculo |
De acordo com a data base de cálculo serão calculados os dias de atraso para geração da carta de cobrança. |
Sim |
||
[Restrições] |
Data Recebimento |
Data de recebimento da carta. |
|||
[Restrições] |
Verifica Carta Cobrança Emitida |
Verificar Carta Cobrança emitida: Caso este parâmetro não esteja marcado, o sistema não irá verificar se já existe Carta Cobrança emitida, ou seja, o sistema deverá gerar a nova carta cobrança mesmo que já exista uma carta emitida anteriormente. |
|||
[Restrições] |
Dias Intervalo Mínimo |
Dias intervalo mínimo: Este parâmetro só irá funcionar caso o parâmetro Verificar Carta Cobrança emitida esteja marcado e terá o seguinte comportamento: Caso seja encontrada uma carta de cobrança emitida anteriormente, o sistema deverá verificar se o intervalo de dias entre a emissão da carta anterior e a geração da nova carta é maior ou igual ao intervalo informado na tela, caso seja, deverá ser gerada a nova carta, caso contrário, será exibida uma mensagem de erro indicando que já existe uma carta cobrança. |
|||
[Restrições] |
Apenas Contratos Ativos |
Se o checkbox for TRUE, o processo deverá selecionar e gerar a carta apenas para os contratos onde o Titular não esteja uma Suspensão de Vínculo Rescindido.Se o checkbox estiver desmarcado, o processo continuará a ser o mesmo atualmente existente. |
|||
[Restrições] |
Exclui Cartas Não Emitidas |
Se marcado, indica que serão excluídas as cartas de cobrança que não possuem Data Emissão. Se não existir Data Emissão para a carta de cobrança, primeiramente o processo irá excluir os registros encontrados e na sequencia irá gera-los novamente com um novo AutoId e com os dados atualizados. Se existir, ao efetuar a geração de novas cartas de cobrança, não será realizada a exclusão das cartas que já estão geradas e emitidas. Se desmarcado, será mantida a regra já existente do Cardio, ou seja, não será realizada a exclusão de cartas geradas e não emitidas |
|||
.. [Contrato Financeiro] |
Contrato Financeiro Inicial |
Intervalo inicial de contrato para geração de carta de cobrança. |
|||
.. [Contrato Financeiro] |
Contrato Financeiro Final |
Intervalo final de contrato para geração de carta de cobrança. |
|||
.. [Classe Contrato Financeiro] |
Classe Contrato Financeiro Inicial |
Classe de contrato financeiro para geração de carta de cobrança. |
|||
.. [Classe Contrato Financeiro] |
Classe Contrato Financeiro Final |
|
|||
.. [Modelo Contrato] |
Modelo Inicial |
|
|||
.. [Modelo Contrato] |
Modelo Final |
|
|||
.. [Tipo Neg. Venc.] |
Tipo Neg. Venc. Inicial |
Intervalo inicial do Tipo de Negociação de Vencimento para geração de carta de cobrança. |
|||
.. [Tipo Neg. Venc.] |
Tipo Neg. Venc. Final |
Intervalo final do Tipo de Negociação de Vencimento para geração de carta de cobrança. |
|||
.. [Contrato Financeiro] |
Exceto |
|
|||
.. [Contrato Financeiro] |
Contratos Financeiros |
|
|||
.. [Classe Contrato Financeiro] |
Exceto |
|
|||
.. [Classe Contrato Financeiro] |
Classes Contrato Financeiro |
|
|||
.. [Modelo Contrato] |
Exceto |
|
|||
.. [Modelo Contrato] |
Modelos Contrato |
|
|||
.. [Tipo Neg. Venc.] |
Exceto |
Se marcado, indica que os valores informados no grid deverão ser desconsiderados da seleção |
|||
.. [Tipo Neg. Venc.] |
Tipos Negs. Venc. |
Lista de Tipo de Negociação de Vencimento para geração da carta de cobrança |