Suspensão Vínculo

 

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Introdução
Essa rotina irá suspender o vínculo do beneficiário ou do contrato ou ou do prestador de serviço ou do vendedor ou da revenda.
Quando suspensão for do beneficiário titular com a opção de vínculo rescindido, também serão suspensos os dependentes do beneficiário, caso o dependente já possua uma suspensão o campo vínculo rescindido será atualizado.

Pré-requisito
Não pode haver uma suspensão em aberto.
A data de suspensão informada não pode estar dentro de um intervalo no qual o beneficiário se encontrava suspenso.

Para estes dois pré-requisitos existe a exceção para o beneficiário aposentado/demitido, que pode ter até duas suspensões em aberto, uma final que é a calculada automaticamente pela rotina que cria o beneficiário aposentado/demitido, e uma anterior a final, que pode ocorrer devido a algum problema no contrato do beneficiário aposentado/demitido antes da sua suspensão final.

Atualizações realizadas
Será gravada uma suspensão de vínculo para o beneficiário ou contrato ou prestador ou vendedor ou revenda informado(a), e será gerada uma movimentação cadastral de rescisão quando a suspensão de vínculo for por beneficiário.

Ao suspender um beneficiário com vínculo rescindido, será verificado se existem registros de módulo competência para o beneficiário, cuja competência seja maior que a do mês de rescisão.
Por exemplo: se a rescisão estiver sendo feita em 09-2005, será verificado se existem registros de módulo competência com competência de 10-2005 em diante.

Se existir, será verificado se existem item financeiro e documento financeiro gerados, se sim, serão excluídos automaticamente o documento financeiro, o item financeiro e o módulo competência, desde que o documento financeiro não possua número definitivo.
Caso o documento financeiro possua número definitivo, será apresentada uma mensagem em tela informando que não foi possível excluir o documento, item e módulo, mas mesmo assim, o beneficiário será suspenso.

Caso exista documento financeiro e o mesmo não tenha número definitivo, será verificado se existe uma negociação financeira associada ao contrato / classe de contrato, se existir serão excluídos documento, item e módulo, se não existir uma negociação financeira associada estes não serão excluídos.

Se não existir documento financeiro gerado, será verificado se existe item financeiro gerado, se existir, este será excluído, assim como, o módulo competência.
Se existir somente o módulo competência, este será excluído.

Observação: caso sejam selecionados beneficiários que possuam documento com número definitivo e outros que possuam documento sem número definitivo, serão excluídos os documentos que não têm número e será exibida a mensagem em tela para os que têm número.

A rotina irá informar para não reabrir os documentos de origem nos seguintes casos:

Para documentos com situação em aberto e com competência financeira maior ou igual à competência da data da suspensão e se no motivo da suspensão de vínculo o checkbox "Cancelar Documento" estiver marcado.

Para documentos com situação em aberto e com competência financeira maior que a competência da data da suspensão.

Observação sobre a Aba de Devolução de Valores para Beneficiário (RN 561)

Caso o cálculo de valores referente a RN 561 seja efetuada para beneficiário, existindo apenas o valor de multa ou a multa é maior que o crédito (devolução da mensalidade), é necessário realizar uma parametrização de conversão de dívida conforme abaixo.

Classe Apropriação -------------> Classe Apropriação Conversão de Dívida
Pagamento/Débito ----------------> Cobrança/Crédito
Pagamento/Crédito ---------------> Cobrança/Débito

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

 

 

Código Cartão

Código do cartão de identificação do beneficiário a ser suspenso.

 
 

 

Beneficiário

Código do beneficiário a ser suspenso.

Beneficiário

 
 

 

Modelo Contrato

Atributo Modelo Contrato no pode ser informa juntamente com os atributos, Beneficiário, Contrato, Prestador, Vendedor e Revenda

Modelo de Contrato

 
 

 

Contrato

Contrato a ser suspenso.

Contrato

 
 

 

Contrato Orígem

Quando informado o Contrato Orígem, serão excluídos apenas os beneficiários cujo atributo BeneficiarioAnterior estejam vinculados ao Contrato Orígem informado. Filtro inserido inicialmente para atender uma solicitação da área de Benefício Família da Unimed do Brasil.

Contrato

 
 

 

Prestador

Prestador de serviço a ser suspenso.

Prestador de Serviço

 
 

 

Vendedor

Vendedor a ser suspenso.

Vendedor

 
 

 

Revenda

Revenda a ser suspensa.

Revenda

 
 

 

Data Suspensão

Data da suspensão.

 Sim

 

 

Processo

Número do processo de suspensão.

 
 

 

Motivo Suspensão

Define o motivo da suspensão de vínculo.

Motivo de Suspensão de Vínculo

 Sim

 

 

Motivo Suspensão Dependente

Define o motivo de suspensão de vinculo dos beneficiários dependentes. Quando não informado o motivo será o mesmo gravado na suspensão do beneficiário titular.

Motivo de Suspensão de Vínculo

 
 

 

Vínculo Rescindido

Se marcado, indica que o beneficiário ou contrato ou prestador ou vendedor ou revenda está sendo desligado(a).
Se não marcado, indica somente uma suspensão de vínculo.

 Sim

 

 

Benef. está Devolvendo Cartão

 

 
 

 

Suspende Dependentes / Agregados

Se marcado, ao ser efetuada a Suspensão de Vínculo de Beneficiários Titulares, os seus respectivos dependentes também serão Suspensos. Caso contrário, a Suspensão será aplicada apenas ao próprio Beneficiário Titular.

 
 

 

Exclusão/Substituição Rede

Este campo somente deverá ser habilitado quando preenchido o filtro prestador e for marcado o checkbox Vínculo Rescindido • Se o checkbox “Exclusão/ Substituição Rede” for marcado, ao registrar a suspensão de vínculo do prestador marcar o checkbox “Exclusão/ Substituição Rede” deste formulário. • Se o checkbox “Exclusão/ Substituição Rede” for desmarcado, ao registrar a suspensão de vínculo do prestador NÂO marcar o checkbox “Exclusão/ Substituição Rede”

 
 

 

Suspende Contratos Apo./ Dem. Vinculados

 

 
 

 

Valida Rescisões Futuras

 

 
 

 

Prorrogar Suspensão

 

 
 

. [Devolução Cartão]

Motivo de Devolução de Cartão

 

Motivo de Bloqueio de Cartão

 
 

. [Devolução Cartão]

Observação

Descreve um texto informativo a respeito da suspensão.

 
 

. [Devolução Valores para Beneficiário (RN 561)]

Classe Apropriação Devolução

 

Classe Apropriação Finan

 
 

. [Devolução Valores para Beneficiário (RN 561)]

Classe Apropriação Multa Rescisória

 

Classe Apropriação Finan

 
 

. [Devolução Valores para Beneficiário (RN 561)]

Valor Multa Rescisória

 

 
 

. [Devolução Valores para Empresa (RN 561)]

Classe Apropriação Devolução

 

Classe Apropriação Finan

 
 

. [Devolução Valores para Empresa (RN 561)]

Classe Apropriação Multa Rescisória

 

Classe Apropriação Finan

 
 

. [Devolução Valores para Empresa (RN 561)]

Valor Multa Rescisória

 

 
 

. [Devolução Valores para Empresa (RN 561)]

Competência Financeira Devolução

A Competência Financeira informada nesse campo será utilizada para criar o ajuste de cobrança e para o Item Financeiro

 

 

 

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