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Item Financeiro |
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Uma fatura é composta de vários itens financeiros. O item financeiro é gerado pelo sistema de gestão antes da geração do documento, o sistema financeiro vai agrupar os itens para gerar os documentos financeiros.
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
[Geral] |
Bloqueado |
Indica se o Item Financeiro esta Bloqueado |
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[Geral] |
Recurso Glosa |
Recurso de Glosa. |
Sim |
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[Geral] |
Reapresentação AJIUS |
Reapresentação AJIUS. |
Sim |
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[Geral] |
Pessoa |
Pessoa responsável pelo item financeiro. |
Sim |
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[Geral] |
Auto Ident. |
Chave interna do sistema para identificar o item financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial. |
(auto) |
Sim |
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[Geral] |
Seq. Competência |
Define em qual sequência da competência financeira os itens serão pagos / cobrados. |
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[Geral] |
ClasseApro |
Define a classe de apropriação financeira do item financeiro. |
Sim |
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[Geral] |
Comp. Contábil |
Competência contábil do item financeiro. |
Sim |
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[Geral] |
Comp. Financeira |
Parâmetro de agrupamento dos itens para geração do documento financeiro. |
Sim |
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[Geral] |
Comp. Geração |
Competência de geração. |
Sim |
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[Geral] |
Descrição |
É um complemento descritivo da classe de apropriação. |
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[Geral] |
Qte |
Quantidade do item. |
Sim |
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[Geral] |
Valor Unitário |
Valor unitário do item. |
Sim |
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[Geral] |
Valor Total |
Valor total do item. |
Sim |
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[Geral] |
Contrato Fin. |
Contrato financeiro associado ao ítem |
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[Geral] |
Cod. Lotação Financeira |
Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada. |
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[Geral] |
Cod. Lotação Origem |
Código da lotação do beneficiário origem, para beneficiário aposentado/demitido. |
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[Geral] |
Data Geração |
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Sim |
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[Geral] |
Item Origem |
Item financeiro que deu origem a este item. |
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[Geral] |
Gerador Documento |
Para os itens financeiros gerados automaticamente será gerada a chave de agrupamento, já para os itens financeiros cadastrados manualmente, essa informação ficará vazia. |
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[Geral] |
Num. Doc. Fornec. |
Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada. |
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[Geral] |
Data Emissão Fornec. |
Utilizado para fatura de intercâmbio. |
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[Geral] |
Data Venc. Fornec. |
Utilizado para fatura de intercâmbio. |
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[Geral] |
Classe Doc. Finan. |
Na geração dos itens financeiros será gravada a classe de documento financeiro. |
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[Geral] |
Data Cont. Transf. |
Data de contabilização da transferência ou provisão de custo. |
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[Geral] |
Data Inclusão |
Utilizado somente no Pagamento da Produção Médica e corresponde a Data de Apresentação indicada na tabela LoteDocServiço. |
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[Geral] |
Documento |
Define a qual documento financeiro o item pertence. |
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[Geral] |
Classe Documento Cobrança |
Código da Classe do Documento de Cobrança. |
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[Geral] |
Repassa Acréscimo e Descontos |
Define se calcula comissões para valores de acréscimos e descontos. |
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[Geral] |
Observação para Impressão |
Observação que será utilizada na impressão de Faturas |
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[Rateios] |
Tipo Rateio Contábil |
Define o tipo de rateio contábil. |
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[Rateios] |
Rateios Contabeis |
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[Rateios] |
Tipo Rateio C. Custo |
Define o tipo de rateio de centro de custo. |
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[Rateios] |
Rateios C. Custo |
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[Valores Base] |
Valores Base Tipo Imposto |
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[Movimentações] |
Movimentações |
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Ação/Detalhe |
Descrição |
Geradores |
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