Item Financeiro

 

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Índice

Uma fatura é composta de vários itens financeiros. O item financeiro é gerado pelo sistema de gestão antes da geração do documento, o sistema financeiro vai agrupar os itens para gerar os documentos financeiros.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

 

[Geral]

Bloqueado

Indica se o Item Financeiro esta Bloqueado

 
 

[Geral]

Recurso Glosa

Recurso de Glosa.

 Sim

 

[Geral]

Reapresentação AJIUS

Reapresentação AJIUS.

 Sim

 

[Geral]

Pessoa

Pessoa responsável pelo item financeiro.

Pessoa

 Sim

 

[Geral]

Auto Ident.

Chave interna do sistema para identificar o item financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

 Sim

 

[Geral]

Seq. Competência

Define em qual sequência da competência financeira os itens serão pagos / cobrados.

 
 

[Geral]

ClasseApro

Define a classe de apropriação financeira do item financeiro.

Classe Apropriação Finan

 Sim

 

[Geral]

Comp. Contábil

Competência contábil do item financeiro.

 Sim

 

[Geral]

Comp. Financeira

Parâmetro de agrupamento dos itens para geração do documento financeiro.

 Sim

 

[Geral]

Comp. Geração

Competência de geração.

 Sim

 

[Geral]

Descrição

É um complemento descritivo da classe de apropriação.

 
 

[Geral]

Qte

Quantidade do item.

 Sim

 

[Geral]

Valor Unitário

Valor unitário do item.

 Sim

 

[Geral]

Valor Total

Valor total do item.

 Sim

 

[Geral]

Contrato Fin.

Contrato financeiro associado ao ítem

Contrato Financeiro

 
 

[Geral]

Cod. Lotação Financeira

Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.

 
 

[Geral]

Cod. Lotação Origem

Código da lotação do beneficiário origem, para beneficiário aposentado/demitido.
É recuperado durante os processos de geração de item financeiro de cobrança, quando o contrato for de pessoa física, existir beneficiário origem, contrato financeiro com contrato pai diferente de nulo e contrato financeiro com tipo Resp. Inad igual a Por geração de item financeiro. Se o titular do beneficiário origem possuir lotação e esta estiver vigente, é verificado se a cobrança do item é por lotação no contrato origem. Se as condições forem satisfeitas, o Cod. Lotação Origem é o código da lotação do titular do beneficiário origem.

 
 

[Geral]

Data Geração

 

 Sim

 

[Geral]

Item Origem

Item financeiro que deu origem a este item.

Item Financeiro

 
 

[Geral]

Gerador Documento

Para os itens financeiros gerados automaticamente será gerada a chave de agrupamento, já para os itens financeiros cadastrados manualmente, essa informação ficará vazia.
No caso dos registros gerados automaticamente via importação de Eventos, o código do lote será incluído na chave de agrupamento.

 
 

[Geral]

Num. Doc. Fornec.

Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

 
 

[Geral]

Data Emissão Fornec.

Utilizado para fatura de intercâmbio.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

 
 

[Geral]

Data Venc. Fornec.

Utilizado para fatura de intercâmbio.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

 
 

[Geral]

Classe Doc. Finan.

Na geração dos itens financeiros será gravada a classe de documento financeiro.

Classe de Documento Financeiro

 
 

[Geral]

Data Cont. Transf.

Data de contabilização da transferência ou provisão de custo.

 
 

[Geral]

Data Inclusão

Utilizado somente no Pagamento da Produção Médica e corresponde a Data de Apresentação indicada na tabela LoteDocServiço.

 
 

[Geral]

Documento

Define a qual documento financeiro o item pertence.

Documento Financeiro

 
 

[Geral]

Classe Documento Cobrança

Código da Classe do Documento de Cobrança.

Classe Documento Cobrança

 
 

[Geral]

Repassa Acréscimo e Descontos

Define se calcula comissões para valores de acréscimos e descontos.

 
 

[Geral]

Observação para Impressão

Observação que será utilizada na impressão de Faturas

 
 

[Rateios]

Tipo Rateio Contábil

Define o tipo de rateio contábil.

Tipo Rateio Contábil

 
 

[Rateios]

Rateios Contabeis

 

Rateios Contabeis

 
 

[Rateios]

Tipo Rateio C. Custo

Define o tipo de rateio de centro de custo.

Tipo Rateio C. Custo

 
 

[Rateios]

Rateios C. Custo

 

Rateios C. Custo

 
 

[Valores Base]

Valores Base Tipo Imposto

 

Valores Base Tipo Imposto

 
 

[Movimentações]

Movimentações

 

Movimentações

 

Ação/Detalhe

Descrição

  Geradores

 

 

 

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